为进一步推动审计查出问题整改落实到位。民乐县审计局建立“主要领导牵头抓总、分管领导包干负责、责任部门具体落实”的三级责任体系,全面推动审计整改。
定期研究,明确整改方向。县政府常务会议定期听取审计整改工作情况汇报,及时掌握整改进度,明确下步整改工作方向及工作要求,对部分问题进行专题研究。2024年以来,县委常委会、县政府常务会议累计听取审计整改工作汇报20次,县委、县政府主要领导专题研究审计整改工作6次。
明确责任,高位推动整改。民乐县审计局对2021年以来审计查出未完成整改的问题,形成问题清单,按分管领域明确县政府分管领导为责任领导、相关单位主要领导和业务干部为责任人员,对涉及的具体问题进行研究,分析整改工作存在的困难,分类逐项解决。截至目前,2023年度审计工作报告反映的159个问题,已完成整改149个,其余10个问题正在有力推进;2021年以来上级审计机关反馈我县的148个问题,已完成整改137个,剩余11个问题正在持续跟进。
对标对表,严格落实整改。各责任单位认真对照审计查出问题反馈意见,制定切实可行的整改措施,按整改类型明确整改时限和目标,逐步推进整改,按要求完成审计整改目标任务并真实完整报送整改情况。